【資料圖】
用友網絡(600588)2022年三季度董事會經營評述內容如下:
1、公司經營情況
(1)總體經營情況報告期內,公司按照既定戰略和年度計劃全力推進各項業務經營。雖然受多地疫情影響,部分業務合同的商務洽談簽約延遲、項目實施交付延后,但公司持續采取多種舉措克服疫情帶來的不利干擾,保障了主營業務收入維持較快增長,業務與收入結構持續向更優質量突破。報告期內,公司云服務與軟件業務實現收入555,349萬元,同比增長19.1%,第三季度單季同比增長19.3%。云服務業務持續高速增長,實現收入354,626萬元,同比增長40.4%,占營業收入的63.4%;軟件業務繼續戰略收縮,實現收入200,723萬元,同比下降6.1%。受金融服務業務同比下降84.4%的影響,公司實現營業收入559,542萬元,同比增長13.4%。報告期末,公司合同負債(包含短期合同負債及長期合同負債)實現22.6億元,其中,云服務業務相關合同負債實現19.7億元,較去年前三季度末增長50.7%,訂閱相關合同負債實現10.8億元,較去年前三季度末增長54.0%,公司云服務業務ARR實現18.2億元,較去年同期增長54.3%。報告期內,公司新增云服務付費客戶數為9.06萬家,截至報告期末,云服務累計付費客戶數為52.89萬家,較去年前三季度末增長56.7%。報告期內,面對企業數智化與信創國產化持續加速的歷史性發展機遇,公司戰略導向,更加積極主動地加大研發、銷售和市場投入,戰略性優化人員結構,繼續加快引進研發、銷售、咨詢等序列的高級人才。報告期末,公司員工數量為25,276人,較2021年度末增加4,278人,增長20.4%,其中第三季度增加1,592人;公司研發投入205,531萬元,同比增長31.7%,占營業收入的36.7%。公司對研發、銷售和市場的持續戰略投入,增強了云服務產品的平臺、核心應用和生態融合能力,為公司搶抓數智化與信創國產化的市場,實現可持續高增長夯實了產品、市場和組織基礎。報告期內,公司按照既定戰略規劃,加大推進項目實施外包,培養生態伙伴實施交付能力,因此營業成本有較大幅度增長。后續伴隨生態伙伴能力的不斷提升,公司實施交付將逐步加大分簽比例,有助于公司的收入結構向更高質量轉型。此外,公司去年同期處置北京暢捷通支付技術有限公司等子公司股權產生的投資收益21,401萬元,今年同期沒有該類收益。受上述因素的影響,公司歸屬于上市公司股東的凈虧損額為53,950萬元,公司歸屬于上市公司股東的扣非后凈虧損額為53,980萬元,扣非后凈虧損同比增加36,235萬元。關鍵詞: 用友網絡